公司组织开展外部审计检查工作

为反映核对2013年度企业财务状况和经营成果,根据公司安排,公司财务部组织开展了2013年度财务审计工作,聘请了审计中介机构大信会计师事务所,分别对公司的存货、固定资产、账务处理等工作进行外部审计。审计单位包括公司各分公司、事业部、公司总部、研发中心、控股子公司等独立核算单位。

根据各分公司分布情况,组成了四个审计组,其中东部二组, 西部一组,北京一组。为提高效率,保证审计工作的顺利进行,各区域、农场分公司财务部门带所有1-12月凭证及审计所需材料到区域分公司集中审计,审计组对各单位提供审计所需材料进行核实。通过检查,总结了公司在一年的经营过程中所取得的业绩以及存在的问题,对检查中存在的普遍、共性问题进行汇总归类,对于如何加强和改进存在的问题,审计组提出了有针对性的纠正办法和建议,从而促进公司今后进一步建立和完善规范体系,推动公司整体业务水平向制度化、规范化发展。对加大贯彻执行制度力度,进一步提高工作质量起到了积极促进作用。

此次检查,梳理了业务流程、完善了管理制度、提升了公司的管理水平,加速了公司管理工作向更高层次迈进。

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